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索引号: 431102009/2021-01552 发文日期: 2021-08-30 发布机构: 零陵区财政局
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2020年度永州市第二技工学校部门决算
2021-08-30 11:48 来源: 零陵财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2020年度永州市

第二技工学校部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

(一)主要职能

(1)贯彻“中华人民共和国职业教育法”,执行党和国家职业教育方针。

(2)开展技工学校三年制中技培训和就业技能培训。

(3)加强教育教学管理,提高教学质量,对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育,传授职业知识,培养职业技能。

(4)宣传、实施科教兴国战略,发展职业教育,提高劳动者素质,促进零陵区经济建设。

(5)为毕业(结业)学员开展职业技能鉴定、职业介绍、就业咨询和指导、劳务输出、就业跟踪管理、维权等工作。

(二)主要工作成效

(1)教学基地扎实推进,改善了教学环境;

(2)教育教学进行有益探索,积极拓展教学领域;

(3)招生就业措施有效落实,培训学员大幅增加;

(4)培训鉴定工作有序开展,技能鉴定质量有提升;

(5)党风廉政建设有序开展,提高学校教职员工的政治觉悟。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永州市第二技工学校单位内设机构包括:永州市第二技工学校单位一个。

(二)决算单位构成。永州市第二技工学校单位2020年部门决算公开单位构成包括:永州市第二技工学校单位本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:永州市第二技工学校单位                                                                                             公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

378.32 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

300.89 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、社会保障和就业支出

20

77.43 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

378.32 

本年支出合计

22

 378.32

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

378.32 

总计

26

 378.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 永州市第二技工学校单位                                                                                                公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

378.32 

378.32 

 

 

 

 

 

 205

 教育支出

300.89 

300.89 

 

 

 

 

 

 20503

 职业教育

300.89 

300.89 

 

 

 

 

 

 2050303

 技校教育

300.89 

300.89 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

77.43 

77.43 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位养老支出

45.73 

45.73 

 

 

 

 

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.73 

45.73 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

1.7

1.7

2080799

其他就业补助支出

1.7

1.7

20899

其他社会保障和就业支出

30

30

2089901

其他社会保障和就业支出

30

30

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:永州市第二技工学校单位                                                                                                   公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

378.32 

378.32 

 

 

 

 

 205

 教育支出

300.89 

300.89 

 

 

 

 

 20503

 职业教育

300.89 

300.89 

 

 

 

 

 2050303

 技校教育

300.89 

300.89 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

77.43 

77.43 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位养老支出

45.73 

45.73 

 

 

 

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.73 

45.73 

 

 

 

 

20807

就业补助

1.7

1.7

2080799

其他就业补助支出

1.7

1.7

20899

其他社会保障和就业支出

30

30

2089901

其他社会保障和就业支出

30

30

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:永州市第二技工学校单位 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

378.32 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

300.89 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 77.43

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

378.32 

本年支出合计

23

378.32 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

378.32 

总计

28

378.32 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:永州市第二技工学校单位                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

378.32 

 378.32

 

 205

 教育支出

300.89 

300.89 

 

 20503

 职业教育

300.89 

300.89 

 

 2050303

 技校教育

300.89 

300.89 

 

 208

 社会保障和就业支出

77.43 

77.43 

 

 20805

行政事业单位养老支出

45.73 

45.73 

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.73 

45.73 

 

20807

就业补助

1.7

1.7

2080799

其他就业补助支出

1.7

1.7

20899

其他社会保障和就业支出

30

30

2089901

其他社会保障和就业支出

30

30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:永州市第二技工学校单位                                                                                                            公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

187.60

30201

  办公费

0.45

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

75.80

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

2.53

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

27.52

30205

  水费

0.57

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

30.36

30206

  电费

0.87

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.14

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.66

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.72

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

8.84

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 24.95

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

20.38

30225

  专用燃料费

0.90

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

0.40

30228

  工会经费

2.42

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

1.70

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 2.47

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计372.98

 372.98373372372.98/372.98348.03

公用经费合计5.35

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门:永州市第二技工学校单位                                                                                                    公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.5

 

 1.5

 

 

 1.5

 0

 

 0

 

 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门: 永州市第二技工学校单位                                                                                                     公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

永州市第二技工学校单位

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门入决算总计378.32万元。与2019年相比,减少242.83万元,减少39%,主要是因为退休人员工资没有纳入本单位核算,统一由机关社保中心核算,以及人员异动减少,压减一般性支出所致。

2020年度本部门支出总计378.32万元2019年相比,减少242.83万元,减少39%,主要是因为退休人员工资没有纳入本单位核算,统一由机关社保中心核算,以及人员异动减少,压减一般性支出所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计378.32万元,其中:财政拨款收入378.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计378.32万元,其中:基本支出378.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占X0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计378.32万元,与2019年相比,减少242.83万元,减少39%,主要是因为退休人员工资没有纳入本单位核算,统一由机关社保中心核算,以及人员异动减少,压减一般性支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出378.32万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少242.83万元,减少39%,主要是因为退休人员工资没有纳入本单位核算,统一由机关社保中心核算,以及人员异动减少,压减一般性支出所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出378.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出300.89万元,占79%;社会保障和就业支出77.43万元,占21%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为367.34万元,支出决算数为378.32万元,完成年初预算的3%,其中:

1、一般公共教育(类)职业教育(款)技校(项)。

年初预算为342.54万元,支出决算为300.89万元,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职工调动,人员经费减少,压减一般性支出所致。

2、一般公共社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、就业补助(款)其他行政事业单位离退休支出其他就业补助支出(项)。

年初预算为24.8万元,支出决算为77.43万元,完成年初预算的212%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有核算职工社保费用,年终决算职工社保费用纳入决算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出378.32万元,其中:人员经费372.98万元,占基本支出的99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保保障费等等;公用经费5.35万元,占基本支出的1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、工会经费等等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本部门无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本年度无公务接待开支,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是与上年一致,无公务接待开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本部门无公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,XXXX(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是公务用车购置费及运行维护费支出,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。2020年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

根据预算绩效管理要求,我校对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评。2020年,我校积极履职,强化管理较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立建全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

2020年度我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校2020年就业招生完成绩效目标,其中:计算机开班五期,完成培训学员800人次;育婴员开班两期,完成培训学员100人次;职业技能鉴定24批次,完成鉴定目标1300人次;中技学生培训开设3个班次,完成培训目标128人。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:2020年本部门无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,主要原因是本部门元会议费开支;开支培训费0万元,主要原因是本部门无培训费开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0; 单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

2020年部门预算我单位为财务独立核算单位本部门核定编制数10人,全额编制10人,实有人数15人,其中:在职人员10人,退休人员5人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。主要职能是开展职业技能鉴定及三年制中技培训和短期就业技能培训。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标

1.主要是招生就业工作,大力开展职业技能培训、职业技能鉴定、乡镇扶贫培训等工作。计划完成职业技能培训1000人次,职业技能鉴定1200人次,乡镇扶贫培训500人次。

2.认真履行本部门职责,学校各项开支按财政下达指标均衡执行。

3.三年制中技学生培训,计划开设三个班次(一个班40人)

二、一般公共预算支出情况

2020年年初预算数总收入367.34万元,其中一般预算拨款(补助)367.34万元。

(一)基本支出情况

1、2020年预算总收入367.34万元,其中一般预算拨款(补助)367.34万元,实际预算总收入为378.32万元。预算总支出367.34万元,实际支出37832万元,其中工资福利支出348.02万元,一般商品和服务支出5.35万元,对个人和家庭的补助24.95万元。实际支出超过年初预算收入的原因是:年中预算调整所致,调整金额为10.98万元,预算调整率为2.9%。

2、公务及专项业务费安排情况:公务费1.5万元,非税征收经费25.2万元,合计26.7万元。

“三公经费”主要用于公务接待,其他交通费用这两项。”三公经费”共支出0元,其中公务接待费为0元,其他交通费用为0元,2020年本单位无“三公经费”开支。

(二)项目支出情况

2020年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、政府性基金预算支出情况

永州市第二技工学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

永州市第二技工学校2020年无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

永州市第二技工学校2020年无国胡资本经营预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为88分。部门整体支出绩效情况如下:

1.预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降;“三公经费”较上年有大幅下降,2020年无“三公经费”支出,下降率100%

2.预算执行比较到位。支出总额超年初预算总额3%,超额的主要原因是年中预算调整,调整在职人员工资所致。

3.预算管理较为理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

4.政府采购执行率达到100%,对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

5.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公经费”预决算信息均按要求进行了公开。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位人员较多导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题,今后本单位细化预算编制工作,科学合理编制预算,严格执行预算,按政策规定及本部门的发展规划并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制明年预算草案。量化收支平衡,希望我们在新的一年工作更加出色。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2020年度绩效评价得分为88分,按要求及时在零陵区财政局各门户网站进行了公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情

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