| 索引号: | 431102009/2025-00531 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区林业局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2024年度永州市零陵区林业局部门决算
目 录
第一部分 永州市零陵区林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 永州市零陵区林业局概况
一、部门职责
(一)负责组织开展植树造林、国土绿化和封山育林工作。
(二)负责森林资源管理,组织全区森林资源调查、监测和统计,审核并监督森林资源的使用,组织编制落实森林采伐限额,经批准后监督执行,检查监督木材的凭证采伐及运输。
(三)负责林地、林权管理,并对上级部门批准的林地征用、占用进行审核。
(四)负责陆生野生动植物资源的管理、保护及合理开发使用。
(五)负责全区的森林病虫害的防治及检疫工作。
(六)承担全区森林防火的宣传和防控工作。指导国有林场做好森林防火工作。承担全区林业行政执法监督管理的责任,指导全区森林公安工作,管理森林公安队伍,指导全区林业重大违法案件的查处。
(七)负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育及林业队伍建设工作。
(八)承办区政府安排的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
永州市零陵区林业局内设机构包括:本部门共有编制人数167人,实有人数154人,其中在职155人,退休47人。内设机构为8个:办公室、计划财务审计股、人事股、森林资源管理和政策法规股、造林绿化和科技股、森林防火办公室、森保股、行政执法股。
(二)决算单位构成
永州市零陵区林业局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:零陵区林业局本级以及7个有独立编制但非独立核算的下属事业机构,分别是永州市零陵区林业事务中心、永州市零陵区林地林木资源资产评估中心、永州市零陵区林权交易服务中心、永州市零陵区林业基金征收管理站、永州市零陵区林业工作管理站、永州市零陵区林业科技推广站、永州市零陵区森林调查队。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5014.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
24.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
251.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
91.03 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
754.92 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3748.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
101.20 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
38.44 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5014.58 |
本年支出合计 |
57 |
5014.58 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
5014.58 |
总计 |
60 |
5014.58 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
5014.58 |
5014.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.04 |
251.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.08 |
169.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.08 |
169.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
47.13 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
91.03 |
91.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.03 |
91.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.03 |
91.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
754.92 |
754.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
663.26 |
663.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
663.26 |
663.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21105 |
森林保护修复 |
91.66 |
91.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
91.66 |
91.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3748.63 |
3748.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3748.63 |
3748.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
1645.26 |
1645.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.96 |
65.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
719.04 |
719.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
127.90 |
127.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1190.48 |
1190.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
101.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
101.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
101.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5014.58 |
2123.79 |
2890.80 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.04 |
251.04 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.08 |
169.08 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.08 |
169.08 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.43 |
34.43 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
34.43 |
34.43 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
754.92 |
|
754.92 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
663.26 |
|
663.26 |
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
663.26 |
|
663.26 |
|
|
|
||
|
21105 |
森林保护修复 |
91.66 |
|
91.66 |
|
|
|
||
|
2110501 |
森林管护 |
91.66 |
|
91.66 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3748.63 |
1730.42 |
2018.21 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
3748.63 |
1730.42 |
2018.21 |
|
|
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
1645.26 |
1645.26 |
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.96 |
|
65.96 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
719.04 |
|
719.04 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
127.90 |
|
127.90 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1190.48 |
85.16 |
1105.32 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
|
101.20 |
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
|
101.20 |
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
|
101.20 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
38.44 |
21.98 |
16.46 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
38.44 |
21.98 |
16.46 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
38.44 |
21.98 |
16.46 |
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5014.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
251.04 |
251.04 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
754.92 |
754.92 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3748.63 |
3748.63 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
101.20 |
101.20 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
38.44 |
38.44 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5014.58 |
本年支出合计 |
59 |
5014.58 |
5014.58 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5014.58 |
总计 |
64 |
5014.58 |
5014.58 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5014.58 |
2123.79 |
2890.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.32 |
5.32 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
5.32 |
5.32 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
5.32 |
5.32 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.04 |
251.04 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.08 |
169.08 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.08 |
169.08 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
47.13 |
47.13 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.09 |
47.09 |
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.04 |
0.04 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 |
|
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.40 |
0.40 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.43 |
34.43 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
34.43 |
34.43 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
91.03 |
91.03 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.03 |
91.03 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.03 |
91.03 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
754.92 |
|
754.92 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
663.26 |
|
663.26 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
663.26 |
|
663.26 |
||
|
21105 |
森林保护修复 |
91.66 |
|
91.66 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
91.66 |
|
91.66 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3748.63 |
1730.42 |
2018.21 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3748.63 |
1730.42 |
2018.21 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
1645.26 |
1645.26 |
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.96 |
|
65.96 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
719.04 |
|
719.04 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
127.90 |
|
127.90 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1190.48 |
85.16 |
1105.32 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
|
101.20 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
|
101.20 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
101.20 |
|
101.20 |
||
|
229 |
其他支出 |
38.44 |
21.98 |
16.46 |
||
|
22999 |
其他支出 |
38.44 |
21.98 |
16.46 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
38.44 |
21.98 |
16.46 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1848.80 |
302 |
商品和服务支出 |
184.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
672.50 |
30201 |
办公费 |
13.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
94.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
396.15 |
30203 |
咨询费 |
1.80 |
310 |
资本性支出 |
3.64 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
359.97 |
30205 |
水费 |
0.42 |
31002 |
办公设备购置 |
2.71 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
174.14 |
30206 |
电费 |
5.23 |
31003 |
专用设备购置 |
0.93 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
88.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.05 |
30211 |
差旅费 |
53.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.87 |
30214 |
租赁费 |
2.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.79 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
47.09 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
36.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.82 |
30229 |
福利费 |
10.46 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.56 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.80 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1936.04 |
公用经费合计 |
187.74 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:永州市零陵区林业局(本级) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.38 |
|
4.38 |
|
4.38 |
10.00 |
11.56 |
|
1.56 |
|
1.56 |
10.00 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5,014.58万元。与上年相比,减少81.39万元,减少1.6%。主要原因是加强预算绩效管理,严控项目支出进度,提高资金使用效率。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5,014.58万元,其中:财政拨款收入5,014.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5,014.58万元,其中:基本支出2,123.79万元,占42.35%;项目支出2,890.8万元,占57.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计5,014.58万元。与上一年度相比减少81.39万元,降低1.6%。主要原因是加强预算绩效管理,严控项目支出进度,提高资金使用效率。
2024年度财政拨款支出总计5,014.58万元。与上一年度相比减少81.39万元,降低1.6%。主要原因是加强预算绩效管理,严控项目支出进度,提高资金使用效率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5,014.58万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少81.39万元,降低1.6%。主要是因为加强预算绩效管理,严控项目支出进度,提高资金使用效率。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5,014.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.32万元,占0.11%;文化旅游体育与传媒支出24万元,占0.48%;社会保障和就业支出251.04万元,占5.01%;卫生健康支出91.03万元,占1.82%;节能环保支出754.92万元,占15.05%;农林水支出3,748.63万元,占74.74%;灾害防治及应急管理支出101.2万元,占2.02%;其他支出38.44万元,占0.77%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3,013.02万元,支出决算数为5,014.58万元,完成年初预算的166.43%,其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.32万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为24万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为169.25万元,支出决算为169.08万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算较宽松。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为47.09万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为16.74万元,支出决算为34.43万元,完成年初预算的205.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做足预算。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为91.03万元,支出决算为91.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为663.26万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
10.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)
年初预算为0万元,支出决算为91.66万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
11.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)
年初预算为1,490.99万元,支出决算为1,645.26万元,完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做足预算。
12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
年初预算为410万元,支出决算为65.96万元,完成年初预算的16.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算较宽松。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
年初预算为735万元,支出决算为719.04万元,完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算较宽松。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)
年初预算为100万元,支出决算为127.9万元,完成年初预算的127.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做足预算。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,190.48万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
16.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为101.2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为38.44万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,123.79万元,其中:
人员经费1,936.04万元,占基本支出的91.16%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费187.74万元,占基本支出的8.84%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.38万元,支出决算为11.56万元,完成预算的80.39%,与上年相比增加0.53万元,增长4.81%,决算数小于预算数的主要原因是加强预算绩效管理,严控项目支出进度,提高资金使用效率 ,决算数大于上年数的主要原因是职工培训、下乡有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。我单位没有因公出国(境)活动,支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.38万元,支出决算为1.56万元,完成预算的35.62%,与上年相比增加1.56万元,上年支出金额为0万元,无法计算百分比。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,永州市零陵区林业局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为4.38万元,支出决算为1.56万元,主要是用于职工下乡,出差支出,完成预算的35.62%,与上年相比增加1.56万元,上年支出金额为0万元,无法计算百分比,决算数小于预算数的主要原因是加强预算绩效管理,严控项目支出进度,提高资金使用效率 ,决算数大于上年数的主要原因是项目增加,职工下乡频率人数增加,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,与上年相比减少1.03万元,降低9.34%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,决算数小于上年数的主要原因是加强预算绩效管理,严控项目支出进度,提高资金使用效率。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
永州市零陵区林业局2024年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
永州市零陵区林业局2024年度机关运行经费支出187.74万元,比上年度决算数增加5.47万元,增长3%。主要原因是:年初未做足预算。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元,我单位2024年度无会议费开支。开支培训费3.29万元,召开全局干部职工年度继续教育及相关人员参加上级有关部门举办的各业务技术的培训,人数155人,内容为全局干部职工年度继续教育及相关人员参加上级有关部门举办的各业务技术的培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1,597.9万元,其中:政府采购货物支出637.86万元、政府采购工程支出768.03万元、政府采购服务支出192.01万元。授予中小企业合同金额637.86万元,占政府采购支出总额的39.92%,其中:授予小微企业合同金额637.86万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,永州市零陵区林业局共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度整体支出开展绩效自评,涉及项目4个,共涉及资金5014.58万元。其中,一般公共预算项目2个5014.58万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的100%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的100%。组织对所属单位2024年度无等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估,共涉及资金0万元。
(二)绩效评价结果。
2024年度整体支出全年预算数5824.10万元,执行数5014.58万元,完成预算的86.1%,绩效自评得分98.61分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:存在预算调整额,主要原因:一是上级某些临时性项目工作未纳入年初预算,只能在年中追加。二是个别项目工作量增加,超出年初预算工作量。下一步改进措施:1)科学合理编制预算,并严格执行:按照《预算法》及其实施条例的相关规定,加强预算编制的基础工作,年初应将上级部门追加安排的项目资金纳入预算。结合上一年的支出实际和下年度的收支预测科学合理地细化预算编制,提高财政资金使用的规范性。同时在编制预算项目时与财务核算科目结合起来,避免项目支出与基本支出划分不准和实际支出时难以确定支出类别。2)完善监管,建立长效机制:提高全局意识,全面增强厉行节约、减少行政成本的意识,强化危机感和责任感,提高工作效率;加强对会议费、差旅费、公务接待费等各项费用的管理,坚持“务实节约、高效透明、严格标准、有利公务”的原则。0项目全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算的100%,部门评价得分100分,评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因:一是年初没有将上级追加的资金纳入预算,导致预算调整偏高;二是上级某些临时性项目工作未纳入年初预算,只能在年中追加,如教育支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出等。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理,严控项目支出进度;二是减少资金沉淀,提高资金使用效率。科学合理编制预算,并严格执行按照《预算法》及其实施条例的相关规定,加强预算编制的基础工作,年初应将上级部门追加安排的项目资金纳入预算。结合上一年的支出实际和下年度的收支预测科学合理地细化预算编制,提高财政资金使用的规范性。同时在编制预算项目时与财务核算科目结合起来,避免项目支出与基本支出划分不准和实际支出时难以确定支出类别。2024年度0个重大项目事前绩效评估,其中,0个项目评估通过,涉及资金0万元,0个项目评估不通过,涉及资金0万元。
(三)评价结果应用情况。
一、支出结构合理性:1.总体情况:本年度资金支出严格遵循预算安排,重点保障核心业务领域。2.结构优化:通过动态调整支出比例,压缩行政经费,资金使用效率显著提高。3.问题说明:部分项目因财政资金紧张导致资金支付率偏低,后续将加强进度跟踪与动态调配。二、资金管理制度建设:1. 制度完善:制定修改财务管理制度,明确资金审批、支付、监督全流程规范,覆盖率达100%。2.执行成效:开展专项培训,提高部门意识。3.改进方向:需进一步细化绩效评价标准,强化制度与业务场景的衔接。三、下一步计划:1.优化支出动态调整机制,确保资金向高效益领域倾斜。2.推动制度数字化升级,提升管理精细化水平。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农林水支出-林业和草原-行政运行:指各级林业和草原局(如国家林草局、地方林草部门)及其下属行政机构的 日常运转经费
第五部分 附件
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









