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索引号: 431102009/2025-01052 发文日期: 2025-03-21 发布机构: 零陵区卫生健康局
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永州市零陵区卫生健康局2025年部门预算公开说明
2025-03-21 10:09 来源: 零陵区卫健局 发布机构: 零陵区卫生健康局 【字体:   打印

永州市零陵区卫生健康局2025年部门预算公开说明

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分⠼/span>2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章,拟制全区卫生健康政策措施、规划、地方之间和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置,指导乡镇卫生健康规划的编制和实施。编制实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,编制实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、编制实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担传染病疫情信息发布工作。

4、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,依法拟制并公布食品安全地方标准意见,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。⠼/span>

6、拟制医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。编制实施医疗服务规范、标准意见和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策措施。

8、指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9、负责全区病媒生物防治、卫生创建等爱国卫生工作。

10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责区保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

12、指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

13、拟制全区中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全区中医药领域相关业务工作,负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人才培养工作。

14、负责人体器官捐献和移植的监督管理。

15、统筹推进婴幼儿照护服务发展、协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

16、完成区委区人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

永州市零陵区卫生健康局内设机构包括:办公室、政工室、规划发展与信息化室、财务室、健康促进室、医疗应急室、政策法规与行政审批室、综合监督与食品安全监测室、体制改革室、医政与保健室、中医室、基层卫生健康室、科教药政与职业健康室、疾病预防控制室、妇幼健康室、人口监测与家庭发展室、宣传室(含1个正科级单位:永州市零陵区红十字会,2个股级事业单位:零陵区健康教育所、零陵区基层医疗卫生机构财务集中核算中心)。本部门核定编制数67人,全额编制67人,实有人数114人,其中:在岗人员66人,全年病休人员1人,离退休人员47人。

二、部门预算单位构成

永州市零陵区卫生健康局只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区卫生健康局。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,509.13万元,其中:一般公共预算拨款1,722.93万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上级财政补助1,786.19万元,其他收入0万元。收入较去年减少481.57万元,主要原因是:2025年单位专项在2024年的基础上压减20%、2025年住房公积金单位部分未纳入部门预算。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算3,509.13万元,其中:社会保障和就业支出240.71万元,卫生健康支出3,268.41万元。支出较去年减少481.57万元,主要原因是:2025年单位专项在2024年的基础上压减20%、2025年住房公积金单位部分未纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,509.13万元,其中:社会保障和就业支出240.71万元,占6.86%,卫生健康支出3,268.41万元,占93.14%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算677.97万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算2,831.15万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出8万元,主要用于红十字会专项经费等方面;其他社会保障和就业支出148.54万元,主要用于老年乡村医生生活困难补助等方面;行政运行支出126.68万元,主要用于计生事业费、防病及教育科研等方面;计划生育服务支出2,499.47万元,主要用于城镇独生子女父母奖励、计划生育特别扶助制度、农村部分计划生育家庭奖励扶助等方面;其他医疗救助支出48.46万元,主要用于严重精神障碍患者监护人奖励等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出48.91万元,比上年预算减少0.73万元,下降1.47%,主要原因是:按照厉行节约的要求,2025年公用经费统一按经费标准的73%安排。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”精神以及关于厉行节约的各项要求,进一步压减“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,509.13万元,其中,基本支出677.97万元,项目支出2,831.15万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

零陵区卫生健康局部门预算公开表

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