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索引号: 431102009/2025-01060 发文日期: 2025-09-16 发布机构: 零陵区人社局
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2024年度永州市第二技工学校部门决算
2025-09-16 10:15 来源: 零陵区人社局 发布机构: 零陵区人社局 【字体:   打印

2024年度永州市第二技工学校部门决算

目 录

第一部分 永州市第二技工学校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市第二技工学校概况

一、部门职责

(一)贯彻“中华人民共和国职业教育法”,执行党和国家的职业教育方针。

(二)开展技工学校三年制中技培训和就业技能培训。

(三)加强教育教学管理,提高教学质量,对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育,传授职业知识,培养职业技能。

(四)宣传、实施科教兴国战略,发展职业教育,提高劳动者素质,促进零陵区经济建设。

(五)为毕业(结业)学员开展职业技能鉴定、就业咨询和指导、就业跟踪管理等工作。

(六)其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

永州市第二技工学校内设机构包括:2024年1至8月事业编制数35人,其中:实有在岗人员13人,其他单位外调人员22人,离退休人员4人。9至12月事业编制数15人,其中:实有在岗人员15人,离退休人员3人。内设机构为7个:办公室、资助办、学生科、财务室、教务科、鉴定所、招生就业办。

(二)决算单位构成

永州市第二技工学校只有本级,2024年决算公开单位仅含永州市第二技工学校。


第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

357.70

一、一般公共服务支出

31

1.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

95.72

五、教育支出

35

314.01

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

31.94

9

九、卫生健康支出

39

14.85

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

91.57

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

453.42

本年支出合计

57

453.42

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

总计

30

453.42

总计

60

453.42

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

453.42

357.70

95.72

201

一般公共服务支出

1.06

1.06

20114

知识产权事务

1.06

1.06

2011499

其他知识产权事务支出

1.06

1.06

205

教育支出

314.01

304.91

9.10

20503

职业教育

314.01

304.91

9.10

2050302

中等职业教育

39.17

39.17

2050303

技校教育

264.84

255.74

9.10

2050399

其他职业教育支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

31.94

31.94

20805

行政事业单位养老支出

25.08

25.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.08

25.08

20808

抚恤

3.70

3.70

2080801

死亡抚恤

3.70

3.70

20899

其他社会保障和就业支出

3.16

3.16

2089999

其他社会保障和就业支出

3.16

3.16

210

卫生健康支出

14.85

14.85

21011

行政事业单位医疗

14.85

14.85

2101102

事业单位医疗

14.85

14.85

229

其他支出

91.57

6.01

85.56

22999

其他支出

91.57

6.01

85.56

2299999

其他支出

91.57

6.01

85.56

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

453.42

298.42

155.00

201

一般公共服务支出

1.06

1.06

20114

知识产权事务

1.06

1.06

2011499

其他知识产权事务支出

1.06

1.06

205

教育支出

314.01

255.34

58.67

20503

职业教育

314.01

255.34

58.67

2050302

中等职业教育

39.17

39.17

2050303

技校教育

264.84

255.34

9.50

2050399

其他职业教育支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

31.94

28.24

3.70

20805

行政事业单位养老支出

25.08

25.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.08

25.08

20808

抚恤

3.70

3.70

2080801

死亡抚恤

3.70

3.70

20899

其他社会保障和就业支出

3.16

3.16

2089999

其他社会保障和就业支出

3.16

3.16

210

卫生健康支出

14.85

14.85

21011

行政事业单位医疗

14.85

14.85

2101102

事业单位医疗

14.85

14.85

229

其他支出

91.57

91.57

22999

其他支出

91.57

91.57

2299999

其他支出

91.57

91.57

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

357.70

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

304.91

304.91

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

31.94

31.94

9

九、卫生健康支出

41

14.85

14.85

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

6.01

6.01

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

357.70

本年支出合计

59

357.70

357.70

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

357.70

总计

64

357.70

357.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

357.70

298.42

59.28

205

教育支出

304.91

255.34

49.57

20503

职业教育

304.91

255.34

49.57

2050302

中等职业教育

39.17

39.17

2050303

技校教育

255.74

255.34

0.40

2050399

其他职业教育支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

31.94

28.24

3.70

20805

行政事业单位养老支出

25.08

25.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.08

25.08

20808

抚恤

3.70

3.70

2080801

死亡抚恤

3.70

3.70

20899

其他社会保障和就业支出

3.16

3.16

2089999

其他社会保障和就业支出

3.16

3.16

210

卫生健康支出

14.85

14.85

21011

行政事业单位医疗

14.85

14.85

2101102

事业单位医疗

14.85

14.85

229

其他支出

6.01

6.01

22999

其他支出

6.01

6.01

2299999

其他支出

6.01

6.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

284.46

302

商品和服务支出

11.46

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

97.23

30201

办公费

3.53

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

6.87

30202

印刷费

0.63

30702

国外债务付息

30103

奖金

11.38

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

0.31

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

116.63

30205

水费

0.50

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.65

30206

电费

0.49

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

14.85

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

7.46

30211

差旅费

0.54

31008

物资储备

30113

住房公积金

2.09

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.68

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.35

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2.50

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.55

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.27

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

0.70

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1.80

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.99

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

1.54

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.37

人员经费合计

286.96

公用经费合计

11.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:永州市第二技工学校

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.30

1.30

1.27

1.27

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计453.42万元。与上年相比,减少128.09万元,减少22.03%。主要原因是人员异动经费减少所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计453.42万元,其中:财政拨款收入357.7万元,占78.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入95.72万元,占21.11%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计453.42万元,其中:基本支出298.42万元,占65.82%;项目支出155万元,占34.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计357.7万元。与上一年度相比减少125.68万元,降低26%。主要原因是人员异动经费减少所致。

2024年度财政拨款支出总计357.7万元。与上一年度相比减少125.68万元,降低26%。主要原因是人员异动经费减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出357.7万元,占本年支出合计的78.89%。与上年相比,财政拨款支出减少125.68万元,降低26%。主要是因为人员异动经费减少所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出357.7万元,主要用于以下方面:教育支出304.91万元,占85.24%;社会保障和就业支出31.94万元,占8.93%;卫生健康支出14.85万元,占4.15%;其他支出6.01万元,占1.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为415.36万元,支出决算数为357.7万元,完成年初预算的86.12%,其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为39.17万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:是追加预算外收入、其他收入所致。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)

年初预算为360.11万元,支出决算为255.74万元,完成年初预算的71.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动经费减少所致。

3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:是追加预算外收入所致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为33.75万元,支出决算为25.08万元,完成年初预算的74.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动社保缴费减少所致。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.7万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为3.34万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动经费减少所致。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为18.15万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动经费减少所致。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.01万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出298.42万元,其中:

人员经费286.96万元,占基本支出的96.16%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费11.46万元,占基本支出的3.84%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元,支出决算为1.27万元,完成预算的97.69%,与上年相比增加0.66万元,增长108.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支 ,决算数大于上年数的主要原因是校企合作增加,来访人员增加所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。我单位没有因公出国(境)活动,支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,永州市第二技工学校更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,

我单位未安排公务用车运行维护费支出,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车运行维护费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1.3万元,支出决算为1.27万元,完成预算的97.69%,与上年相比增加0.66万元,增长108.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支 ,决算数大于上年数的主要原因是校企合作增加,来访人员增加所致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市第二技工学校2024年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

永州市第二技工学校为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元,我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.55万元,召开创业培训、中式面点师培训,人数91人,内容为基础知识加实用技能培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额22.67万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出22.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.67万元,占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,永州市第二技工学校以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评,涉及项目8个,共涉及资金453.42万元。其中,一般公共预算项目5个155万元,占一般公共预算支出总额的34%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。

(二)绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数453.42万元,执行数453.42万元,完成预算的98%,绩效自评得分98分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:及时完成。发现的主要问题及原因:财务管理工作不细致,对各类经济业务开展组织及业务流程不全面。下一步改进措施:进一步细化预算编制,编制预算时做好规划,按预算编制匹配开支,控制预算成本率。

(三)评价结果应用情况。

整体支出绩效目标完成率是100%,实际完成率是98%。资金分配比例欠合理,预算编制不全面,资金管理制度需完善。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年度永州市第二技工学校部门整体支出绩效自评报告

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